
9月份申報(bào)增值稅因?yàn)槎际羌t沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,所以我是0申報(bào)的,10月份申報(bào)增值稅怎么把上月的紅沖發(fā)票金額減去,應(yīng)該負(fù)數(shù)金額填在哪里?
答: 負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致增值稅無(wú)法申報(bào)的
老師:您好,我在2月份開(kāi)了一張普票,3月紅沖,要在4月里開(kāi)具一樣的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)3月所屬期的增值稅,變成負(fù)數(shù),我該怎樣申報(bào)呢?應(yīng)3月里紅沖發(fā)票的稅額是397.57,正數(shù)稅額是83.32,紅沖發(fā)票稅額大了,像這樣,我怎樣申報(bào)增值稅
答: 你好 銷售額是負(fù)數(shù) 要去大廳申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月份開(kāi)了一張出口發(fā)票,5月份沖紅了重新開(kāi)了一張,現(xiàn)在申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,沖紅的發(fā)票負(fù)數(shù)顯示在免稅銷售額里,現(xiàn)在全申報(bào)申報(bào)不了,要報(bào)增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表,但是這個(gè)不能填負(fù)數(shù),所以我想問(wèn)一下,該這么操作,
答: 去稅務(wù)局申報(bào)的 負(fù)數(shù)銷售額都是自己申報(bào)不了的




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@呆呆 追問(wèn)
2018-11-14 11:51
鄒老師 解答
2018-11-14 11:53
@呆呆 追問(wèn)
2018-11-14 11:54
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2018-11-14 11:55