
3月份出口一筆2800美金。發(fā)票開錯(cuò)了。稅率忘記寫0了。開成13%。4月份申報(bào)。出口退稅申報(bào)里面正式申報(bào)免抵退銷售額填0嗎?增值稅申報(bào)里面這一欄是0。4月份開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票重新沖了。在新開的話改怎么申報(bào)
答: 您好,您3月份申報(bào)出口退稅了嗎
出口發(fā)票已開具,增值稅已經(jīng)申報(bào),辦理出口退稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可以作廢重開嗎?
答: 需要作廢后重新開具正確的銷售形式發(fā)票。免稅的發(fā)票。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能正常抵稅申報(bào)嗎?沒有報(bào)出口退稅,也沒有開出口發(fā)票,增值稅能正常申報(bào)嗎?
答: 你都出口退稅了進(jìn)項(xiàng)還要抵扣銷項(xiàng),你要讓國家倒找給你錢嗎


1250402580 追問
2020-04-20 12:56
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2020-04-20 12:56
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2020-04-20 15:16
文老師 解答
2020-04-20 20:12