
這個月有開負(fù)數(shù)發(fā)票,也開了正數(shù),一正一負(fù)。申報增值稅的時候怎么申報?當(dāng)時是名稱搞錯了,金額沒有錯,已經(jīng)跨月了,所以對方?jīng)_紅,我們這里就開了一正一負(fù)。申報增值稅注意什么?
答: 這里一定要特別注意,一正一負(fù)發(fā)票,你必須要明確分明兩者的種類,有哪些收稅實體,以及各自的金額,才便于清楚的申報認(rèn)定稅款。
10月底有張發(fā)票是附帶清單的,當(dāng)時把對方的名稱給弄錯了,又跨月了,所以在11月的時候我就給對方開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,可到時我以為按正常開負(fù)數(shù)的方法來開都可以了,所以那個清單我當(dāng)時也沒有管他,可這個月要報稅了。發(fā)現(xiàn)稅局那邊的銷項和我稅控盤的不一樣,而金額也剛好是這個負(fù)數(shù)發(fā)票
答: 你好,你這個負(fù)數(shù)發(fā)票開的不對,還是怎么啦?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有一張進(jìn)項發(fā)票10月已認(rèn)證已抵扣稅率開錯,在11月開了正確的也把錯的紅沖了,我這張負(fù)數(shù)發(fā)票在報稅時需要注意什么?
答: 您好!你報稅的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。

