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請問稅控盤的820元是不是可以全額抵扣增值稅?那“借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)820”應該在實際抵扣時怎么做賬,直接沖“借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)820”嗎?
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2019-04-22
是建筑行業(yè),發(fā)票收入計提時做了應交稅費—增值稅—銷項稅額,預繳稅費時做了應交稅費—未交增值稅,這樣對嗎?還是預繳是也要做應交稅費—增值稅—銷項稅額?
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2018-09-18
我是小規(guī)模納稅人,這個季度收入3萬,可以免交增值稅.那這個免交的增值稅是3月份做借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入,還是第二季度再做這個賬務處理
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2018-04-11
老師,一季度交了211的增值稅,這個是代開專票時交的,普票沒超30萬就不交增值稅,但是軟件里期末結(jié)轉(zhuǎn)時出來個免交增值稅211,這個不用管還是怎么處理一下?
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2023-07-20
老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應交稅費-應交增值稅-進項稅額,開出發(fā)票:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額月末計提和繳納時怎么做分錄,
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2019-10-16
應交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)時,有即征即退銷項1000,一般計稅銷項500,實際申報時有上期留底稅,一般計稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應交稅費-應交增值稅-銷項 貸方應交稅費-未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細
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2019-03-17
上月銷售費用其中進項稅直接做費用了,但這個進項稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷售費用 貸:應交稅費/應交增值稅進項稅額,再 借:銷售費用 貸:應交稅費/應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應交稅費/應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費/未交增值稅。對嗎?
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2019-08-06
已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 和應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
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2019-03-28
疫情期間,我公司全部享受減免的增值稅,最開始確認收入是借,銀行存款,代主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,后來減免了做了應交稅費應交增值稅減免稅款分錄以后,以前的應交增值稅銷項稅額怎么處理,
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2020-02-26
老師,問個問題哈。小規(guī)模納稅人銷售貨物開出普票 借方:應收賬款/銀行存款。貸:主營業(yè)務收入-*** 應交稅費—應交增值稅。 如果銷售貨物國稅代開的增值稅專票。應交稅費的二級科目是應交增值稅還是應交增值稅(銷項稅額)。
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2019-06-25
老師好!在建筑行業(yè)里面預收工程款時要注意一件事情:預收工程款是需要預交增值稅的,按2%來預交。如果項目是在本地則就在本地的稅務局進行預交2%的增值稅,如果項目在外地就需要在外地的稅務局預交2%的增值稅,等到企業(yè)正式交增值稅的時候在外地的機構再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預交增值稅會有涉稅風險。對嗎?
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2022-10-06
預交增值稅的前后分錄
1/233
2020-03-19
交納增值稅分錄怎么做
1/148
2021-04-19
要預交增值稅怎么做賬?
1/462
2019-04-07
預交增值稅,分錄怎么做?
1/586
2019-04-15
處理廢機油交增值稅嗎
1/2005
2019-04-02
上交增值稅怎么做分錄
1/330
2022-01-06
增值稅交納怎么做分錄
1/697
2019-10-10
補交增值稅怎么做分錄?
1/819
2023-02-20
沒看懂題,是誰交增值稅?
1/721
2019-11-16