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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-09-18 10:33

發(fā)票收入對應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額 
預(yù)繳稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面

涅槃 追問

2018-09-18 11:04

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)呢?是做借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎?

辜老師 解答

2018-09-18 11:05

增值稅是不計(jì)入稅金及附加的,銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵減,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

涅槃 追問

2018-09-18 11:14

這個(gè)是項(xiàng)目上預(yù)繳的增值稅,也要這么做嗎?

辜老師 解答

2018-09-18 11:19

是的,增值稅都是這樣操作的

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發(fā)票收入對應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額 預(yù)繳稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面
2018-09-18 10:33:24
你好,同學(xué)。 不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒問題
2020-06-28 18:03:58
您好!操作是可以這樣。但是預(yù)交的時(shí)候,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款。
2020-12-14 16:30:56
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2016-05-18 10:49:31
你好,未交增值稅期末有余額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-05-21 07:46:13
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