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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-26 13:01

借銷項稅額 貸減免稅額,

maize老師 解答

2020-02-26 13:05

這個分錄現(xiàn)在有爭議這個,有的說不做銷項稅額

簡言 追問

2020-02-26 13:19

最開始是確認收入時:借。銀行存款106,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額6
第二步:現(xiàn)在減免:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營業(yè)外收入-補貼收入
第三步:上面的銷項稅額和減免稅款都有余額,應(yīng)該怎么處理?

maize老師 解答

2020-02-26 13:24

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額6 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款

簡言 追問

2020-02-26 13:34

這種結(jié)轉(zhuǎn)是不是有點奇怪喲

maize老師 解答

2020-02-26 13:36

你這樣要是沒有進項稅額,沒有別的就是這樣結(jié)轉(zhuǎn),分開是做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額,

簡言 追問

2020-02-26 14:02

我現(xiàn)在應(yīng)交稅費下面的明細科目:進項稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、減免稅額都有余額,我都不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2020-02-26 14:06

減免稅額做這個借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額,

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