国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)做的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤(rùn)的差額就是100,這樣是對(duì)的嗎,需要做什么處理嗎
2/58
2025-01-14
老師,新接手一家公司,之前的會(huì)計(jì)做增值稅這一塊沒(méi)有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄,然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金,現(xiàn)在期末余額是這樣的,進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83,銷項(xiàng)稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調(diào)整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn),謝謝
1/748
2019-09-20
文文老師,剛剛前面問(wèn)的問(wèn)題,9萬(wàn)確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項(xiàng):借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
1/710
2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對(duì)方作廢,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄(注:對(duì)方因?yàn)槠访_錯(cuò)作廢)?發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí):借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對(duì)嗎
1/1925
2018-08-14
我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月都是代開的增值稅專用發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
2/669
2019-04-12
我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅400元,會(huì)計(jì)分錄為貸收入4萬(wàn),貸應(yīng)交增值稅400,未達(dá)起征點(diǎn),借應(yīng)交增值稅400貸營(yíng)業(yè)外收入400對(duì)嗎
1/976
2020-07-11
在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)找不到個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得A表無(wú)法填寫不能申報(bào)
1/432
2019-04-09
就是認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,月底到了,把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到哪兒?未交增值稅? 再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交?
1/796
2016-12-28
老師,6月開回來(lái)的專票,7月還認(rèn)證不了,是不是6月的賬面上要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎?
10/370
2020-07-06
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
1/675
2019-11-16
老師,比如現(xiàn)在是4月1號(hào)了,我開始申報(bào)增值稅和其他稅種,同時(shí)繳納各種稅款,繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫記賬憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
1/334
2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。”這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不明白呢
1/953
2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問(wèn)下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目,是看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
1/561
2021-03-26
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
2/508
2023-11-20
增值稅加計(jì)遞減繳納時(shí),賬務(wù)處理直接計(jì)入其他收益,那還需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)遞減)科目來(lái)體現(xiàn)嗎?我們之前的會(huì)計(jì)是除了在繳納的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:銀行存款與其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是(增值稅加計(jì)遞減)貸:其他業(yè)務(wù)收入(加計(jì)遞減收益)
1/1357
2020-01-10
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬(wàn)元,假如收入是1萬(wàn)元的分錄是不是這樣做,借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅291.26,然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呀?
1/757
2017-05-24
老師,小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會(huì)有金額是嗎,是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
1/996
2020-04-22
去年12月多抵扣進(jìn)賬稅,導(dǎo)致有一部分稅額留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),記在了“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方,是不是方向錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)如何在今年做賬目調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
1/729
2018-04-09
老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借:現(xiàn)金。貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎?剛剛我咨詢您了,但是追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了
1/1185
2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過(guò)九萬(wàn),免增值稅及附加稅,但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交,請(qǐng)問(wèn)已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎,還是也免了
1/1358
2017-08-17