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老師,銀行要2019年納稅申報(bào)表,是指年所得還是增值稅呀?
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2020-07-18
老師好,請(qǐng)問,納稅申報(bào)表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦
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2022-04-14
請(qǐng)問,我們公司開出一張發(fā)票,憑證未做收入科目,但是增值稅還是要交,請(qǐng)問這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫?
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2016-06-03
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅在納稅申報(bào)表中如何填列
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2019-08-07
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進(jìn)行核對(duì)?
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2018-09-13
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
我公司于2023.4月更正了2022.10增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交增值稅4303.19,城建稅215.16,教育費(fèi)附加129.09,地方教育費(fèi)附加4733.51,稅務(wù)審計(jì)報(bào)告要根據(jù)這個(gè)金額來出稅務(wù)報(bào)告,想問一下,我的財(cái)務(wù)報(bào)表需要如何更改,更改之后我的賬務(wù)處理要有那些變動(dòng)
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2023-07-20
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎? 說明:外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅) 問題1:(如圖)增值稅納稅申報(bào)表(四)本期實(shí)際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎? 問題2:如果認(rèn)可,那這個(gè)分錄該怎么寫?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
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2019-05-05
小規(guī)模納稅人 季度零申報(bào)了增值稅,用不用申報(bào)增值稅附加?
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2018-10-11
請(qǐng)問,值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,這個(gè)表每次報(bào)稅都要填嗎?每個(gè)小規(guī)模都要填嗎?
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2021-03-18
附加稅是是不是依附增值稅申報(bào)呢,是不是只有增值稅為0的時(shí)候,附加稅才會(huì)為0
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2019-11-06
想問下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎?有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎?我們公司是零申報(bào),每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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2016-09-01
一般納稅人注銷,增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎?另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢?
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2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的,開發(fā)票未超過45萬。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里?
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月,小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計(jì)收入,現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么?系統(tǒng)好像不支持,如何解決?謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問老師,小規(guī)模開票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%,但是在填增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額是按照3%生成的,請(qǐng)問做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫憑證
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2020-07-09
個(gè)體戶查帳征收,1-3月開票16500(含稅),申報(bào)時(shí)要填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“#增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表#以及《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》嗎?我只填寫了 (四)免稅銷售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額 16336.63,這樣對(duì)嗎?
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2023-04-01
請(qǐng)問 月報(bào)附表四中 稅費(fèi)抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022-04-11