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2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)到未交增值稅,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),只有年終結(jié)轉(zhuǎn),假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬(wàn),應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅?
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2020-01-19
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入(未開票)繳納增值稅,是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎,還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月繳納?已交樓未交物業(yè)費(fèi)的業(yè)主需要計(jì)提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
請(qǐng)問老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
老師好,我是一般納稅人,銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎?我沒有轉(zhuǎn),直接是借:應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝!
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2018-12-06
老師,小規(guī)模納稅人,在平時(shí)做時(shí),價(jià)稅不分離,在季末時(shí),沖減收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1430 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎?
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2020-03-11
以前會(huì)計(jì)做增值稅時(shí)沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來(lái)做憑證,而且每月還有留抵,但是沒有做會(huì)計(jì)分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面,我該怎樣來(lái)弄呢?想增值稅這些都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅需要做賬嗎?進(jìn)哪個(gè)科目
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2020-01-18
誰(shuí)問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借:現(xiàn)金,貸:營(yíng)業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅?
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2016-06-02
老師,這個(gè)分錄是什么意思呀,比如2020年第4季度,電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的增值稅是4614.03,發(fā)票上稅額增值稅4614.31,1月做調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.28?
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2021-01-14
老師,我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè),我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了,未做價(jià)稅分離,賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了,這部份怎么調(diào)賬,分錄如何做? 老師回答:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。 老師:24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完,現(xiàn)在賬中查出來(lái),5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份,明年的匯算清繳調(diào)增嗎?
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2024-05-29
小規(guī)模納稅人,計(jì)提稅金在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面,計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
上月有留底稅額7224.31,(本不該結(jié)轉(zhuǎn),但我都結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31)。這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是3004.53,進(jìn)項(xiàng)稅額是2322.46,請(qǐng)問,這個(gè)月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?我都暈了?。。?!
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2018-06-29
請(qǐng)問老師,內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時(shí)按照13%稅率計(jì)提了銷項(xiàng)稅額,并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目,但是現(xiàn)在實(shí)際開具發(fā)票時(shí)稅率從13%調(diào)整為了6%,那這個(gè)賬務(wù)如何來(lái)調(diào)整呢?
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2020-06-16
?12月應(yīng)交增值稅5萬(wàn)多,后來(lái)找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請(qǐng)表。用1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅。請(qǐng)問一月份的憑證如何做分錄?怎么把未交增值稅5萬(wàn)多貸方科目余額結(jié)平?
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2021-02-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月要納稅申報(bào)了,如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02
請(qǐng)問,我單位2017年未確認(rèn)收入,2019年稅務(wù)查賬,說2017年未確認(rèn)收入,也要算收入,需要補(bǔ)交增值稅,我單位2019年補(bǔ)交的增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報(bào)稅和怎么做賬
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2019-09-02
老師,你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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2018-12-23
公司在購(gòu)買貨物收到發(fā)票時(shí),借原材料,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,那銷售貨物時(shí)做借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。那月底時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)?如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目?
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2021-12-29