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老師,您好,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免征增值稅,那還有稅率減按1%的政策用填到增值稅申報表中嗎
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2020-07-07
請教一下 小規(guī)模納稅人上年度開具的增值稅專票本年度沖紅了 我是通過以前年度損益科目調整的 可是這個季度報稅發(fā)現(xiàn)增值稅申報表和所得稅申報的收入不一樣了 增值稅申報直接把沖紅的數(shù)據(jù)減了 可我賬務處理本年度的收入沒有減那筆沖紅的收入 是我做錯了嗎
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2022-04-07
銷售公司的固定資產(chǎn),要改經(jīng)營范圍的嗎?我們開出的是增值稅專用發(fā)票,收入是通過固定資產(chǎn)清理,后轉營業(yè)外收入,但是增值稅申報表把這個銷售固定資產(chǎn)的收入也合計到了“按應稅貨物銷售額里”?那第一欄的按適用稅率計稅銷售額就大了很多了?這樣對嗎?
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2021-12-30
老師小規(guī)模增值稅申報表免稅銷售額這填價稅合計數(shù)嗎
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2024-06-24
我是小規(guī)模納稅人,去年12月代開了10萬的增值稅普票,因業(yè)務需要,今年1月我沖紅了3萬,還代開了2萬的普票,導致報稅出現(xiàn)負數(shù)。請問應如何填寫增值稅申報表。
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2020-02-06
五張增值稅專用發(fā)票分別是(1)金額:388000元 稅率13% 稅額50440元(2)金額:2000元 稅率13% 稅額260元(3)金額:228000元 稅率13% 稅額29640元(4)金額:310000元 稅率13% 稅額40300元(5)金額:2000元 稅率13% 稅額260元·······我計算的稅額120900元 金額是930000,為啥什么增值稅申報表答案是稅額120900元 金額是580800元,金額為啥不對的?認證金額怎么計算的?
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2020-03-21
etax3中“增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是不是自動出數(shù)據(jù)
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2020-05-22
增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務預征繳納稅款 期末余額,結轉的時候,填到哪一項里,在本期實際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒有變化
1/4004
2017-04-10
這次代開發(fā)票1月2月是3%,3月是1%的增值稅專用發(fā)票,這次的增值稅報表如何申報
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2020-04-10
增值稅申報表1月上留底是1527與剛才結轉借方應交稅費-未交增值稅2007不符,剛好差480
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2019-03-07
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
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2023-07-05
老師,怎么在這張表上看我今年增值稅一共交了多少錢,稅負是多少啊,這個是所屬期11月份的增值稅納稅申報表
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2018-12-25
你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅申報表的應征增值稅不含稅銷售額,本年累計是看利潤表的營業(yè)收入,本年累計嗎?
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2019-10-29
老師請問,我們公司5月份購買的稅控設備,增值稅申報表一直沒有填寫減免稅申報明細表,這個季度申報填寫減免稅申報表可以嗎
3/1199
2020-01-07
老師,您好,增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務預征繳納稅款 一欄里本期應抵減稅額有數(shù),我想問一下,怎么操作才能抵減當月稅額。
2/1817
2020-02-27
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
1/782
2017-02-07
老師我想問下就是我這個月發(fā)票系統(tǒng)升級一共花了560,那這個錢可以扣增值稅,那我這個減稅在主表上填在哪一行呢?
1/625
2015-05-20
增值稅申報表主表20行欄為0,但是附表27欄的 期末已認證相符但未申報抵扣的稅額1000元,在下期申報時這1000元能抵扣不?
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2019-02-22
我是小規(guī)模納稅人,正在申報增值稅季度申報表,專票含稅91萬元,普票含稅11.5萬元,在申報表上該怎樣填寫
1/1010
2019-10-12
酒店行業(yè)申報增值稅時,表四加計抵減情況表中本月發(fā)生額計算,包括當期計算允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅嗎?
2/466
2021-10-14