
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的區(qū)別在哪里?
答: 你好,稅額抵減與減免稅額是二個(gè)概念!附表四填的是直接抵減應(yīng)交稅款的項(xiàng)目,減免稅,是要申請(qǐng)后免稅的項(xiàng)目。
您好增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
答: 你好,你是有扣除數(shù)據(jù)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月申報(bào)12月《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)填寫(xiě)錯(cuò)誤怎么辦?
答: 您好,以前月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,您需要攜帶正確的紙質(zhì)申報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行更正申報(bào)。 為您提供解答,如滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦。


璐璐醬。 追問(wèn)
2017-04-10 13:40
璐璐醬。 追問(wèn)
2017-04-10 17:46
吳月柳 解答
2017-04-10 13:20
吳月柳 解答
2017-04-10 13:34
吳月柳 解答
2017-04-10 14:15
吳月柳 解答
2017-04-10 17:58