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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-03-08 09:17

您好,以前月份的增值稅申報表申報錯誤,您需要攜帶正確的紙質(zhì)申報表到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行更正申報。 
為您提供解答,如滿意請五星好評哦。

酸檸檬 追問

2019-03-08 09:19

就只帶正確的附表四的紙質(zhì)資料去就行了嗎,還需要帶其他什么嗎?如果不去做更正申報有什么后果和風(fēng)險啊

沈家本老師 解答

2019-03-08 09:26

您好,您需要把所屬月份的增值稅申報表都帶過去,如果您不進(jìn)行更正申報的話,應(yīng)該會影響以后期間的申報的,而且還是建議您及時去更正申報。 
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快

酸檸檬 追問

2019-03-08 09:27

好的,謝謝老師

沈家本老師 解答

2019-03-08 09:30

為您提供解答是我的榮幸,祝學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
你好,稅額抵減與減免稅額是二個概念!附表四填的是直接抵減應(yīng)交稅款的項目,減免稅,是要申請后免稅的項目。
2018-03-24 16:26:31
你好,你是有扣除數(shù)據(jù)嗎
2019-07-03 09:31:29
需要交多少稅?你實際抵扣填寫多少?然后在主表分次預(yù)繳里面。
2020-02-27 11:22:46
你好,需要填寫數(shù)據(jù)。
2020-05-22 16:14:20
到主表應(yīng)納稅額減征額欄填
2017-04-10 13:20:05
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