
增值稅申報表主表20行欄為0,但是附表27欄的 期末已認證相符但未申報抵扣的稅額1000元,在下期申報時這1000元能抵扣不?
答: 您好,在下期申報時,這1000元能抵扣。
公司是籌建期,還沒有收入,二月份有進項發(fā)票已認證,沒有銷項抵扣,現(xiàn)填增值稅附表二待抵扣進項稅額,(是第25欄,期初認證相符但未申報抵扣,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,27欄,期末認證相符但未申報抵扣)
答: 是的 填26欄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這是增值稅表二中的表,期初已認證相符但未申報抵扣、本期認證相符且本期未申報抵扣、期末已認證相符但未申報抵扣表示的是什么意思
答: 你好!1.就是上一期你已經(jīng)認證了的專票,但是你上一期、這一期都暫時還沒抵扣的,就是上期留抵。 2.這一期你認證了的專票,但是你這一期還沒抵扣的,就是本期留抵。 3.是期初+本期-允許抵扣

