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小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款,然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元,是不是將收到9萬確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項(xiàng):借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
3月份增值稅申報(bào),我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項(xiàng)稅是10000,本期進(jìn)項(xiàng)稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報(bào)還是怎么樣的
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2020-04-08
增值稅突然減免還未扣款,賬里之前應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是減免前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在要怎么做賬?
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2019-11-14
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好,也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣做分錄是否正確?
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購(gòu)進(jìn)零件,未取得增值稅專用發(fā)票,要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
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2023-12-24
老師好!老師好!月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元:銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計(jì)算增值稅? 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額)
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2022-03-15
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù),數(shù)量為500千克。2.16日,購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票,當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí),是借:應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000,計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額,這個(gè)怎么辦?
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2017-10-19
老師,能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎?包括未交,已交,應(yīng)交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等?。?!
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2019-11-07
請(qǐng)問,老師,公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買了金稅盤及報(bào)稅盤,收到了增值稅專用發(fā)票共720元,收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票,請(qǐng)問,所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么,分錄我這樣做可以么,購(gòu)入時(shí),借:管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸:銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸:銀行存款 抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸:管理費(fèi)用么?
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2016-10-19
如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,以下會(huì)計(jì)分錄是否正確?記入時(shí),借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04
老師好!月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵減稅額都有余額,還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
老師,我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元,本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時(shí),我做這個(gè)分錄,你看一下對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
老師。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。要怎么做賬。在計(jì)提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
老師,不開票的收入也要計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時(shí)候 實(shí)際銷項(xiàng)稅額肯定比開票的銷項(xiàng)稅額多,報(bào)稅時(shí)要根據(jù)實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的未交增值稅去交增值稅嗎?那實(shí)際的票和稅不是對(duì)不上了嗎?我有點(diǎn)暈
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2022-11-29
補(bǔ)繳增值稅一定要補(bǔ)附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報(bào)信息,也需要補(bǔ)交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè),一般納稅人,工程完工后,既未開票也未收到款,確認(rèn)收入,交增值稅嗎?
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2019-12-08
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借:現(xiàn)金,貸:營(yíng)業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅?
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2016-06-02