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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-11-29 18:46

你好,報稅時要根據(jù)實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的未交增值稅去交增值稅。
有無票收入的情況下,銷項(xiàng)稅額大于開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額,這個是正常的啊 

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相關(guān)問題討論
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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