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小規(guī)模在項(xiàng)目地預(yù)交了增值稅,因本月開(kāi)票未達(dá)3萬(wàn),減免了增值稅,申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅顯示為負(fù)數(shù),可以不用管,下次申報(bào)時(shí)直接沖減嗎
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2019-01-13
小規(guī)模納稅人租賃的銷(xiāo)售收入,產(chǎn)生的增值稅,怎么處理?借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,未交時(shí),增值稅計(jì)入成本,還是費(fèi)用?
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2021-10-28
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,未收到款項(xiàng),做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
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2020-02-29
小規(guī)模納稅人,7月去稅局代開(kāi)了專(zhuān)票,8月紅沖了,7月我做的分錄是應(yīng)收,收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還做了一筆分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和銀行存款,那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
未交增值稅貸方有余額,一月份怎么調(diào)平,申報(bào)是正確的
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2019-02-18
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是會(huì)越來(lái)越大?
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2019-03-01
我想咨詢(xún)一下普通增值稅發(fā)票已交款未開(kāi)具是啥原因
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2021-05-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓未上市公司股權(quán)要交所得稅和增值稅嗎
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2021-11-12
老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以不可以做一筆進(jìn)銷(xiāo)抵扣的分錄,1、借:未交 貸:進(jìn)項(xiàng) 2、借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:未交
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2021-04-27
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄這樣做對(duì)嗎,借:應(yīng)交稅金 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
小規(guī)模公司 季度繳稅,開(kāi)票及繳稅賬務(wù)處理,這樣樣記賬對(duì)嗎?開(kāi)發(fā)票時(shí):借: 應(yīng)收賬款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13季度繳稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13貸:銀行存款29.13
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2018-11-08
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,結(jié)帳后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中為什么只體現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù),而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒(méi)體現(xiàn)
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2017-06-08
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期 業(yè)務(wù)34,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
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2018-09-19
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的,平時(shí)我就直接銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的貸方直接計(jì)入未見(jiàn)增值稅吧?
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2020-12-02
當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額12340.12,進(jìn)項(xiàng)稅額340,賬面未交增值稅12000.12。可是納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)合并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅,導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的未交增值稅是12000.07,與賬面未交增值稅有0.05的差額,賬面這個(gè)貸方0.05的余額怎樣調(diào)平(每月都有類(lèi)似情況,貸方累計(jì)已經(jīng)0.24)
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2018-11-13
平時(shí)拿到發(fā)票時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,8月份一次性認(rèn)證了快過(guò)期的進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 15萬(wàn),當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)有10萬(wàn),留抵了5萬(wàn),是不是還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)??
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2019-09-16
江老師您好:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下銷(xiāo)項(xiàng)稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12
老師,當(dāng)月進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,在收到時(shí)可不可以先做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款等;月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 , 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷(xiāo)項(xiàng)稅來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
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2022-04-25
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開(kāi)票金額
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2019-03-18