一般納稅人銷售使用過(guò)的未抵扣增值稅的車輛 咋交稅
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2019-04-16
增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)且未交給購(gòu)買方,可以直接作廢嗎
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2015-10-10
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒(méi)有計(jì)提,每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬(wàn)多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了?
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2019-02-28
我提問(wèn):老師你好:我是建筑業(yè)老項(xiàng)目,外帳,涉及增值稅計(jì)算,取得收入2030萬(wàn)元,開(kāi)增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票,采取簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元,賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元,而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬(wàn)元,應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元,老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫(xiě)不一致? 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門(mén)收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
賬務(wù)的年底,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利基金,都有余額,怎么 調(diào)整?未交增值稅 借方 227591.01元,代表是預(yù)交的增值稅嗎?代表多交的增值稅嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-08
長(zhǎng)樂(lè)市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)適用增值稅稅率為6%,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購(gòu)進(jìn)轎車一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬(wàn)元,增值稅稅額2.6萬(wàn)元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬(wàn)元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄這樣做對(duì)嗎,借:應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
未交增值稅貸方有余額,一月份怎么調(diào)平,申報(bào)是正確的
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2019-02-18
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不是會(huì)越來(lái)越大?
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2019-03-01
我想咨詢一下普通增值稅發(fā)票已交款未開(kāi)具是啥原因
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2021-05-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓未上市公司股權(quán)要交所得稅和增值稅嗎
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2021-11-12
能否不通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)科目,直接借 銷項(xiàng),貸 進(jìn)項(xiàng),貸未交增值稅?
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅未達(dá)到納稅額,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-07-02
轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù),要把上個(gè)月留底的數(shù)據(jù)減掉嗎
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2018-09-10
增值稅提交申報(bào)成功但未繳稅款,如何申報(bào)作廢或撤銷?
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2018-07-08
應(yīng)繳稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額嗎?
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2018-12-06
老師,你好,我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎,還有金稅盤(pán)年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
小規(guī)模公司 季度繳稅,開(kāi)票及繳稅賬務(wù)處理,這樣樣記賬對(duì)嗎?開(kāi)發(fā)票時(shí):借: 應(yīng)收賬款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13季度繳稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅29.13貸:銀行存款29.13
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2018-11-08
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