你好老師!要是企業(yè)更正所屬期2025年7月申報(bào)表已經(jīng) 問
那個(gè)沒法從新勾選的了 答
老師,企業(yè)購買一輛二手車除了能收到一張二手車交 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
請(qǐng)問在2024年計(jì)提2023年12月工資和2024年1-12月 問
賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別填14萬,24.12月的工資應(yīng)該是25.1月計(jì)提,是25年的 答
老師晚上好,出口退稅課本第69頁,視頻課第六節(jié)“外 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師:甲公司換入設(shè)備的入賬成本時(shí)為什么不考慮銷 問
同學(xué),你好 有具體題目嗎? 答

老師,你好,我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎,還有金稅盤年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
答: 不要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去 金稅盤年費(fèi)全額抵稅不會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異,是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算的
上月有一筆金稅盤的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,以前金稅盤已經(jīng)入帳并且抵減稅費(fèi)了,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,導(dǎo)致我應(yīng)交增值稅有貸方余額,貸方余額正好是金稅盤轉(zhuǎn)出的稅費(fèi),請(qǐng)問,出現(xiàn)這種情況是正常的嗎?還是我哪里做錯(cuò)了
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下認(rèn)證了購買的金稅盤的發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅自動(dòng)帶出來了,然后金稅盤的費(fèi)用不是能全額抵扣增值稅么,那我填減免的時(shí)候填全額,那系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的稅怎么處理?做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 這個(gè)不需要認(rèn)證,然后申報(bào)全額抵減增值稅

