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我提問(wèn):老師你好:我是建筑業(yè)老項(xiàng)目,外帳,涉及增值稅計(jì)算,取得收入2030萬(wàn)元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票,采取簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元,賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元,而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬(wàn)元,應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元,老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致? 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
一般納稅人上期留抵3000元,賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅5000,進(jìn)項(xiàng)勾選了2500,還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?分錄怎么寫?
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2021-07-12
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎?為什么這里要寫應(yīng)交?
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2019-03-24
老師好,一般納稅人,計(jì)提增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅60,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6,我計(jì)提增值稅,是借未交增值稅40還是34?
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2020-08-03
老師,我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元,本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時(shí),我做這個(gè)分錄,你看一下對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
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2025-05-04
老師。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。要怎么做賬。在計(jì)提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
老師,你好,我在統(tǒng)計(jì)帳上的進(jìn)項(xiàng)和稅控盤統(tǒng)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)啊一致的時(shí)候,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎,還有金稅盤年費(fèi)全額抵稅會(huì)讓這兩個(gè)金額有差異嗎
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2019-04-19
預(yù)交2%的增值稅,我們交了三次了,剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000=5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅,準(zhǔn)備開工程票了,剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄這樣做對(duì)嗎,借:應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤(rùn)是不是需要交稅?交增值稅還是所得稅呢?
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2019-04-04
增值稅主表第25欄,期初未交稅額(多交為負(fù))這里是負(fù)數(shù)表示什么意思?
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2020-06-03
之前交增值稅是借已交稅金,貸銀行存款,想用未交增值稅,那得咋轉(zhuǎn)一下呀,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
開發(fā)票未收款也算收入吧,交了增值稅和附加,還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
未交增值稅貸方有余額,一月份怎么調(diào)平,申報(bào)是正確的
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2019-02-18
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
1/2900
2019-11-04
我想咨詢一下普通增值稅發(fā)票已交款未開具是啥原因
1/7085
2021-05-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓未上市公司股權(quán)要交所得稅和增值稅嗎
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2021-11-12