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上午提的那個電商的問題,你回復(fù)是借:待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費(fèi)用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢,什么時候做這個
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2017-01-17
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費(fèi),當(dāng)時會計(jì)分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對方單位支付該筆費(fèi)用,我們也收到了該筆5000元保全費(fèi),會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
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2020-12-18
老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個月的成本的時候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
查賬時發(fā)現(xiàn),會計(jì)在記賬時都沒計(jì)增值稅,請問怎么調(diào)整會計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時,會計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
公司交了半年的房租共計(jì)6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分?jǐn)?個月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個月就開始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當(dāng)時做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費(fèi)用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝妫?/span>
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2020-05-29
老師好!我想請教下,招待費(fèi)的60%超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,公司7月份交了水費(fèi),我當(dāng)時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費(fèi)之后,公司司機(jī)去拿了7月和10月交水費(fèi)的專票回來,10月的專票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
之前做的借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗目缒臧l(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
我單位是服裝水洗廠 因環(huán)保公司需要 我單位必須做廢水監(jiān)測報告 監(jiān)測廢水報告1000元 銀行付款 借:管理費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 還是借:制造費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000
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2017-11-21
老師 給電力公司交的電費(fèi) 只有收據(jù) 發(fā)票下個月才能開 支付電費(fèi)拿到收據(jù)時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?分錄正確么?
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2020-04-10
收到稅務(wù)局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-04
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉(zhuǎn)賬,7月取得房租發(fā)票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費(fèi)用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險費(fèi)分計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用---開辦費(fèi),貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)(伙食費(fèi))貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費(fèi)用-其他 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費(fèi)用,需要分?jǐn)偟皆旅矗?/span>
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2016-06-14