
老師,問(wèn)下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒(méi)有收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有報(bào)表
答: 你好,借 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
老師,我們公司上個(gè)月做了一筆銀行對(duì)應(yīng)的科目掛錯(cuò)的賬做錯(cuò)了。這個(gè)月直接沖銷上個(gè)月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個(gè)是不是不對(duì)的?如下:沖銷:借:管理費(fèi)用 -1200貸:銀行存款 -1200調(diào)整借:制造費(fèi)用 1200貸:銀行存款 1200
答: 你好!可以這樣處理的沒(méi)有關(guān)系。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
直接計(jì)入公司的電費(fèi)處理 借:管理費(fèi)用——電費(fèi) 借:制造費(fèi)用——電費(fèi) 貸:銀行存款 20000 這里兩個(gè)借,是不是要看公司什么情況用哪個(gè)借對(duì)嗎?
答: 借:管理費(fèi)用——電費(fèi) 借:制造費(fèi)用——電費(fèi) 貸:銀行存款 20000 就是車間用電計(jì)入制造費(fèi)用——電費(fèi),就是管理部門用電計(jì)入管理費(fèi)用——電費(fèi),這兩種電費(fèi)都是有的

