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彩色的小蘑菇
于2016-06-14 15:11 發(fā)布 ??1716次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-06-14 15:12
3000不到 需要分攤嗎
宋生老師 解答
2016-06-14 15:11
您好!可以的。如果金額大就做分攤,如果金額不大就一次入管理費用。
2016-06-14 18:23
您好!可以不用分攤。
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稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
到底是借管理費用,貸應交稅費,再借應交稅費,貸銀行存款。還是說,直接可以管理費用-稅金及附加,銀行存款呢
答: 你好!不可以直接做。要先計提。
老師,這個可以做借管理費用嗎應交稅費,貸銀行存款
討論
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應交稅費-進項。貸:銀行存款?,F(xiàn)在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應該怎么樣做比較妥當,因為這不是我們的主營內(nèi)容。
交社保,是借:管理費用一社保 貸應交稅費一社保? 完稅:借:應交稅費一社保 貸:銀行存款?
老師,這個可以做借管理費用嗎應交稅費,貸銀行存款是專票
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧?如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應交稅費 貸:銀行存款?還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 296556 個
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宋生老師 解答
2016-06-14 15:11
宋生老師 解答
2016-06-14 18:23