
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
答: 您好,是可以抵扣的,借管理費用(紅字)借應交稅費應交增值稅(進項稅)
借:管理費用--房租 管理費用--水費 管理費用--電費 貸:銀行存款/現(xiàn)金,對不
答: 你好,可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,前面月份做的水電費沒有發(fā)票,做了分錄借:管理費用,貸銀行存款,兩個月后才收到發(fā)票,還要做賬么
答: 借應付賬款借管理費用負數(shù), 借管理費用貸應付賬款做這個。
老師好!如果已付水電費,次月才開出發(fā)票,可不可直接做分錄 借:管理費用-水電費;貸:銀行存款,把次月開出的發(fā)票直接附在付款憑證那里?
老師好!如果已付水電費,次月才開出發(fā)票,可不可直接做分錄 借:管理費用-水電費;貸:銀行存款,把次月開出的發(fā)票直接附在付款憑證那里?
我想問,我的租金和水電費管理費用銀行存款支付了,次月后才收到發(fā)票,這樣的沒有收到發(fā)票先付款,然后次月收到后的分錄該怎么做?
企業(yè)使用銀行存款2000元支付非生產(chǎn)用水電費,該項經(jīng)濟業(yè)務(wù)中與“銀行存款"存在對應關(guān)系的是管理費用嗎?

