
12月份預(yù)付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
答: 剩下的是預(yù)付的嗎?
鄒老師好報銷的費用,辦公用品,或者電話費,保險,等等,得合計金額,出納直接打款到個人帳號,我們可以直接做,借:管理費用等,貸:銀行存款嗎
答: 你好,可以這樣處理的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借.管理費用-辦公費100.借管理費用-水電費100.借管理費用-通訊費100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
答: 你好,如果實際是發(fā)生這些費用,是可以這樣寫分錄的


小胡 追問
2020-02-21 17:34
小胡 追問
2020-02-21 17:34
郭老師 解答
2020-02-21 17:36
小胡 追問
2020-02-21 17:41
郭老師 解答
2020-02-21 17:41
小胡 追問
2020-02-21 17:45
郭老師 解答
2020-02-21 17:47
小胡 追問
2020-02-21 17:47
郭老師 解答
2020-02-21 17:48