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老師,小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅,季度不滿30萬銷售額,稅金轉(zhuǎn)入借方:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅,貸:營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎?還需要將稅金轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金這些科目嗎?
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2019-06-20
我們是做健身器材的公司,以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題:咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運動鞋、五常大米(1)咖啡調(diào)糖,計入借:管理費用-辦公費            應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅問題:這樣直接計入辦公費是否可以,如果計入辦公費,進項稅就可以抵扣,就不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?(2)另外三種商品,計入“管理費用-福利費”,對嗎      借:管理費用-福利費        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額        貸:現(xiàn)金   需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費用-福利費               貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出問題:老師,請問這樣做可以嗎?(3)月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出             貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅問題:老師,請問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn),如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這樣的分錄對嗎,謝謝您
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2018-04-10
我提問:老師你好:我是建筑業(yè)老項目,外帳,涉及增值稅計算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計稅,稅款計算應(yīng)納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應(yīng)納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
一般納稅人,現(xiàn)在我把這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎?我的分錄是這樣做的,銷售貨物的時候,借:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅是不是這樣就可了?還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-14
在小規(guī)模納稅季度申報表,收入小于9萬元,代開交了增值稅1050,自開增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借:未交增值稅300貸:營業(yè)外收入——減免稅。對嗎?
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2017-08-03
我想問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,下面的科目怎么用?待認證,轉(zhuǎn)出進項稅額,未交增值稅,待抵扣這些,我只會進項稅額,銷項稅額
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2019-05-27
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2019-06-11
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因: F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對 為啥?難道是稅還沒交的原因?
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2023-03-13
就是18年末應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額,還有銷項進項都有余額,19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
老師,你好,我在統(tǒng)計帳上的進項和稅控盤統(tǒng)計的進項啊一致的時候,要把進項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎,還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預(yù)繳了,我的個稅按月算只要不到一百元,按年后變成了二百八十多了,總體多了二百元的個稅了,問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
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2020-11-02
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢,還是那個聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,
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2022-11-19
老師,我想問下 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費)貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目?本來稅費應(yīng)該交2000,稅控盤抵減了280元后,實際只交了1720元,那這增值稅的帳怎樣做?
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2018-09-28
老師好!老師好!月底進項稅余額是–141097.76元:銷項稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下,賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后,留底稅額數(shù)和報表上差了稅控盤的金額,稅控盤金額我做在減免稅款里,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,最后未交增值稅和報表上數(shù)字就差了這個,這是怎么回事呀?正常嗎
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2020-01-09
老師,金稅盤/稅控盤費用: 1、借:管理費用 280 貸 銀行存款280 2、借:減免稅款 280 貸:管理費用 280 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-10-12
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