国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

稅盤費(fèi)購時(shí) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。抵時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))貸管理費(fèi)用。那增值稅計(jì)提時(shí):借 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目?本來稅費(fèi)應(yīng)該交2000,稅控盤抵減了280元后,實(shí)際只交了1720元,那這增值稅的帳怎樣做?
1/730
2018-09-28
我們是做健身器材的公司,以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題:咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運(yùn)動(dòng)鞋、五常大米(1)咖啡調(diào)糖,計(jì)入借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅問題:這樣直接計(jì)入辦公費(fèi)是否可以,如果計(jì)入辦公費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?(2)另外三種商品,計(jì)入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,對(duì)嗎      借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額        貸:現(xiàn)金   需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)               貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問題:老師,請(qǐng)問這樣做可以嗎?(3)月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出             貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅問題:老師,請(qǐng)問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn),如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這樣的分錄對(duì)嗎,謝謝您
1/1017
2018-04-10
一般納稅人,現(xiàn)在我把這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎?我的分錄是這樣做的,銷售貨物的時(shí)候,借:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是這樣就可了?還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
3/1030
2019-01-14
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
2/1174
2019-06-11
老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來做
1/826
2020-10-07
請(qǐng)問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預(yù)收預(yù)付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
1/822
2020-11-02
老師您好,請(qǐng)問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點(diǎn)稅源戶呢,還是那個(gè)聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點(diǎn)稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
1/1889
2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,
1/811
2022-11-19
老師,我想問下 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅 已交稅金這幾個(gè)明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
1/268
2023-11-29
之前交增值稅是借已交稅金,貸銀行存款,想用未交增值稅,那得咋轉(zhuǎn)一下呀,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
1/753
2019-01-01
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因: F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 為啥?難道是稅還沒交的原因?
1/1606
2023-03-13
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
2/488
2023-03-06
開發(fā)票未收款也算收入吧,交了增值稅和附加,還要再交企業(yè)所得稅嗎
1/1781
2019-02-14
就是18年末應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額,還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額,19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
2/325
2019-04-01
一般納稅人上期留抵3000元,賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅5000,進(jìn)項(xiàng)勾選了2500,還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?分錄怎么寫?
1/250
2021-07-12
我提問:老師你好:我是建筑業(yè)老項(xiàng)目,外帳,涉及增值稅計(jì)算,取得收入2030萬元,開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票,采取簡易計(jì)稅,稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬元,賬面不含稅稍售額2000萬元,而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元,應(yīng)納增值稅59.13萬元,老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫不一致? 注要提問是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致?
1/529
2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬元、裝卸費(fèi)20萬元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
1/1355
2020-01-03
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒有計(jì)提,每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了?
1/657
2019-02-28
老師,我上個(gè)月留抵的稅額是17.79元,本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額3137614.68元,本期的銷項(xiàng)稅額是48,976.82元,結(jié)本月增值稅時(shí),我做這個(gè)分錄,你看一下對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 48,976.82 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 3088637.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 3137614.68
6/28
2025-05-04
預(yù)交2%的增值稅,我們交了三次了,剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000=5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅,準(zhǔn)備開工程票了,剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
1/869
2018-07-02