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本月發(fā)放2018年12月份工資,個(gè)稅申報(bào)那是選舊報(bào)表還是新報(bào)表?
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅公司填報(bào)增值稅申報(bào)表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額,還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項(xiàng)目銷售額嗎
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2022-03-07
上個(gè)月填錯(cuò)申報(bào)表導(dǎo)致多交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有退稅,要怎么做賬呢
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2019-01-15
你好,我9月份交了本年度2月份緩繳的增值稅,但10月份又退回來(lái)了,那我11月的申報(bào)表到時(shí)該怎么填寫
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2022-10-12
老師:(當(dāng)期202401申報(bào)《匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)”0.0+最近一期202310稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)《匯總表》差額0)與(最近一期免抵退申報(bào)下一屬期2023-11-01至當(dāng)期2024-01-31增值稅納稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)3805.39)不一致。是由于10月申報(bào)有一個(gè)屬于0稅率,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)怎么解決啊
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2024-02-22
老師,非嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即增即退在填寫申報(bào)表是怎么填呢?
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2018-10-20
你好,問(wèn)下上期增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅填寫錯(cuò)誤,這個(gè)月進(jìn)行更正申報(bào)表,那出口退稅《免抵退稅申報(bào)匯總》是否也要修改,(上月已經(jīng)審核過(guò))
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2019-06-26
現(xiàn)在要向稅局申請(qǐng)退稅,他們要提供增值稅的申報(bào)表。公司申報(bào)表并未打印只有稅票怎么辦?
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2017-03-22
老師,您好,我公司1月份異地預(yù)繳稅交錯(cuò)了,本月申請(qǐng)退稅了,但是預(yù)繳稅是通過(guò)員工個(gè)人卡交的,可以不記賬嗎?下月抵減稅額本期發(fā)生額這里會(huì)自動(dòng)變?yōu)閷?shí)際交的嗎?退稅的金額我需要在增值稅申報(bào)表上填嗎?
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2025-02-05
當(dāng)期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,出口無(wú)法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報(bào)意外,出口退稅的免抵退明細(xì)表,免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎?
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2022-05-23
請(qǐng)問(wèn)跨年的發(fā)票退回來(lái),3月份沖紅發(fā)票稅額在這個(gè)月申報(bào)增值稅申報(bào)表為什么上邊沒(méi)有體現(xiàn)?
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2021-04-21
2019年12月符合加計(jì)抵減10%的政策,沒(méi)有做加計(jì)抵減,2020年11月更正2019年12月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表,導(dǎo)致2019年12月所屬期的增值稅和附加稅退稅,2020年12月收到退稅,在不更正2019年的企業(yè)所得稅的情況下,2020年怎么錄入分錄
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2020-12-25
2024年2月出口一單,3月份的增值稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),3月留抵稅款較多,2月留抵稅不足,想把這單出口在3月份申報(bào),在生成匯總數(shù)據(jù)時(shí)選3月份為什么出口數(shù)據(jù)生成不出來(lái)啊,2月份可以生成,可我2月份的留抵額少,不能全額退稅,有什么辦法可以在3月份生成嗎?
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2024-04-18
生產(chǎn)型出口企業(yè),由于貨物是從第三方直接購(gòu)買成品出口國(guó)外客戶,稅務(wù)局說(shuō)只能免稅,不能抵、退稅。。我是直接把該批產(chǎn)品的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出啦,那增值稅申報(bào)表內(nèi)要不要填寫出口產(chǎn)品的銷售額?怎么操作?
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2021-06-07
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)(僅內(nèi)銷)相比,在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎?
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2024-12-16
深圳外貿(mào)企業(yè)增值稅主表第8行的出口退稅收入需要填寫在增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表里面嗎
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2019-01-07
老師,增值稅申報(bào)表中有預(yù)繳稅款 ,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)數(shù)。該怎么申報(bào)
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2020-04-10
老師,收到稅局退回的三代手續(xù)費(fèi),申報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪個(gè)表申報(bào)?
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2020-04-07
請(qǐng)教一下出口退稅的,增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù),就不用退稅了?
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2019-10-25
老師,您好!如果本月有出口退稅,下月在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫增值稅主表15行的時(shí)候又要填寫出口退稅金額,要交出口退稅部分的稅金,那不是相當(dāng)于沒(méi)有退稅嗎?只是走了一個(gè)流程而已。
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2019-08-29