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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-06-07 14:34

生產(chǎn)型出口企業(yè),由于貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,稅務(wù)局說只能免稅,不能抵、退稅。。我是直接把該批產(chǎn)品的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出啦,那增值稅申報表內(nèi)要不要填寫出口產(chǎn)品的銷售額?怎么操作?

是不是要在這個表里填寫出口產(chǎn)品的銷售額?

暖暖老師 解答

2021-06-07 16:05

你好,是的,先勾選在轉(zhuǎn)出,你需要填寫只免稅銷售額額那里,不是免抵退

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相關(guān)問題討論
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
出口退稅進(jìn)項(xiàng)填在附表2的26行和35行,勾選多少金額填寫多少金額
2019-02-18 14:36:09
你好,同學(xué)。 是的,先申報即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報處理的。
2020-05-18 18:36:18
你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的
2019-02-13 16:11:26
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