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    12月01日 2978
  • 本文主要講述沖減增值稅留抵稅金的內(nèi)容,不了解這個(gè)內(nèi)容的小伙伴或者是有疑問(wèn)的小伙伴請(qǐng)看下文詳細(xì)介紹,歡迎閱讀本文!
    11月30日 2337
  • 發(fā)票稅率欄寫(xiě)的不征稅能否報(bào)銷(xiāo)?小編的看法是發(fā)票稅率欄寫(xiě)的不征稅不得開(kāi)具專(zhuān)票,自然也是不能報(bào)銷(xiāo)的,詳情請(qǐng)看下文政策依據(jù)!
    11月29日 3116
  • 不征稅收入在稅收上應(yīng)該怎么處理,其依據(jù)是什么,相關(guān)的文件對(duì)此是如何說(shuō)明的?目前不征收增值稅的項(xiàng)目又有哪些呢?本篇文章將會(huì)告訴您不征稅收入在稅收上的處理方法,期待您的關(guān)注。
    11月27日 1539
  • 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅減免稅額?下面會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為大家介紹的這個(gè)內(nèi)容包括1、小規(guī)模納稅人直接減免增值稅的會(huì)計(jì)處理.2、一般納稅人直接減免增值稅的會(huì)計(jì)處理.
    11月27日 5133
  • 對(duì)于免稅商品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是怎么理解的?免稅商品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何計(jì)算,其計(jì)算公式有哪些,免稅商品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄又怎么寫(xiě)呢?本篇文章將會(huì)一一告訴您答案,精彩內(nèi)容不要錯(cuò)過(guò)了哦!
    11月27日 2870
  • 建筑企業(yè)差額征稅是否要稅務(wù)專(zhuān)管員同意才能用,建筑企業(yè)差額征增值稅需要具備哪些條件呢?這兩個(gè)問(wèn)題的答案先不急著告訴您,相信您看完本文,就知道了答案了。
    11月24日 1552
  • 所得稅匯算清繳審計(jì)時(shí)間是什么時(shí)候?這個(gè)問(wèn)題很多人沒(méi)有具體的概念,小編的了解是企業(yè)需要在年度終了5個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行所得稅年度匯算清繳,詳情請(qǐng)看下文!
    11月24日 1512
  • 增值稅附加稅計(jì)提方法?小編的了解是根據(jù)月末計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交的增值稅計(jì)提,請(qǐng)看下文的計(jì)提方法,希望能幫助大家,歡迎閱讀!
    11月23日 2849
  • 一般而言增值稅一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票以后需在180日內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證。那么對(duì)于營(yíng)改增后增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證需要哪些資料呢?對(duì)于營(yíng)改增后增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證需要的資料本文將會(huì)告訴您答案,歡迎您的閱讀。
    11月21日 1393
  • 公司(一般納稅人)要處理一批報(bào)廢的固定資產(chǎn),其報(bào)廢固定資產(chǎn)增值稅該怎么繳納呢?作為會(huì)計(jì)人員,您得仔細(xì)看一下本篇文章,本文將會(huì)告訴您報(bào)廢固定資產(chǎn)增值稅的繳納方法及其依據(jù),歡迎您的閱讀。
    11月21日 3423
  • 營(yíng)改增后消費(fèi)型增值稅怎么計(jì)算,是否有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或是公式,對(duì)此,會(huì)計(jì)學(xué)堂為您整理了本篇文章,專(zhuān)講營(yíng)改增后消費(fèi)型增值稅的計(jì)算。同時(shí),本文還提供了一個(gè)案例,對(duì)于消費(fèi)型增值稅的計(jì)算能夠更好的掌握,歡迎您的閱讀。
    11月21日 2571
  • 會(huì)計(jì)學(xué)堂小編下文介紹倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)增值稅發(fā)票稅率相關(guān)內(nèi)容,以及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?不知道的網(wǎng)友請(qǐng)看下文詳細(xì)內(nèi)容!
    11月16日 7544
  • 存貨暫估入賬的財(cái)稅處理怎么做?會(huì)計(jì)學(xué)堂小編現(xiàn)在來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō)!
    11月15日 1875
  • 輔導(dǎo)期一般納稅人如何抵扣?據(jù)小編了解是輔導(dǎo)期一般納稅人抵扣要增值稅專(zhuān)用發(fā)票交叉稽核比對(duì)無(wú)誤后才能抵扣,詳情請(qǐng)看下文!
    11月14日 1408