我們公司因?yàn)槎惵首儎?dòng),4月份實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)在五月份開(kāi)的17的增值稅發(fā)票,四月份沒(méi)進(jìn)收入,為了不影響以后開(kāi)發(fā)票,在申報(bào)時(shí)申報(bào)在未開(kāi)票收入里了,增值稅也正常繳納了,這樣的情況我可以不調(diào)整四月的賬目,把這個(gè)收入計(jì)入五月份收入里嗎?
好心情
于2018-05-14 18:22 發(fā)布 ??2303次瀏覽
- 送心意
崔老師
職稱(chēng): ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-05-14 20:57
可以。
1.增值稅申報(bào)4月報(bào)表填在了未開(kāi)票收入了,5月份開(kāi)具發(fā)票且納稅申報(bào)時(shí),開(kāi)具發(fā)票欄次正常填寫(xiě)申報(bào),在未開(kāi)具發(fā)票欄次填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)沖即可。
2.會(huì)計(jì)上收入計(jì)入5月也是可以。因?yàn)橐步?jīng)常存在發(fā)出商品應(yīng)計(jì)增值稅收入,但是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收入確認(rèn)條件不計(jì)會(huì)計(jì)收入的這種情況。
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可以。
1.增值稅申報(bào)4月報(bào)表填在了未開(kāi)票收入了,5月份開(kāi)具發(fā)票且納稅申報(bào)時(shí),開(kāi)具發(fā)票欄次正常填寫(xiě)申報(bào),在未開(kāi)具發(fā)票欄次填寫(xiě)相應(yīng)的負(fù)數(shù)沖即可。
2.會(huì)計(jì)上收入計(jì)入5月也是可以。因?yàn)橐步?jīng)常存在發(fā)出商品應(yīng)計(jì)增值稅收入,但是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收入確認(rèn)條件不計(jì)會(huì)計(jì)收入的這種情況。
2018-05-14 20:57:37

你好,認(rèn)證發(fā)票可以正常認(rèn)證的,
2018-05-31 16:36:10

那不行,估計(jì)你稅局會(huì)找你們作廢之前或者是對(duì)你們罰款交滯納金
2019-05-07 15:40:22

您好
做賬的時(shí)候把未開(kāi)票收入這筆做進(jìn)去
2020-01-02 15:00:04

三月份借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)
四月份未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)
2019-06-26 13:19:49
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