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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-17 11:17

同學(xué),你好

借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款

呢喃 追問(wèn)

2024-08-17 11:19

啊 7月份是按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額入的賬怎么辦

小菲老師 解答

2024-08-17 11:20

同學(xué),你好
這么做的話,進(jìn)項(xiàng)就是抵扣了

呢喃 追問(wèn)

2024-08-17 11:21

那我需要怎么改

小菲老師 解答

2024-08-17 11:22

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

呢喃 追問(wèn)

2024-08-17 11:24

之前做過(guò)的不用紅沖 直接做一個(gè)這個(gè)分錄嗎

小菲老師 解答

2024-08-17 11:25

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

呢喃 追問(wèn)

2024-08-17 11:27

上個(gè)月收到好幾張之前的發(fā)票,都是按進(jìn)項(xiàng)稅額入的賬,這次都轉(zhuǎn)到這一個(gè)會(huì)計(jì)分錄上嗎

小菲老師 解答

2024-08-17 11:27

同學(xué),你好

嗯嗯是的

呢喃 追問(wèn)

2024-08-17 11:37

我可以不新增這個(gè)分錄 直接7月份的反結(jié)賬修改進(jìn)項(xiàng)稅額未待認(rèn)證嗎

小菲老師 解答

2024-08-17 11:38

同學(xué),你好

是可以的

呢喃 追問(wèn)

2024-08-17 11:40

那7月結(jié)賬的時(shí)候增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小菲老師 解答

2024-08-17 11:42

同學(xué),你好

放在:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),不結(jié)轉(zhuǎn)

呢喃 追問(wèn)

2024-08-17 11:56

新打印的修改的7月份的憑證放到哪里呢

小菲老師 解答

2024-08-17 11:57

同學(xué),你好
放在7月份里面

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你好,是的這樣,借在建工程 負(fù)數(shù),借進(jìn)項(xiàng)稅額可以
2021-04-25 14:57:33
你好你這里材料最終是計(jì)入在建工程 你這里處理不太對(duì)
2022-07-10 16:53:06
同學(xué),你好 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款
2024-08-17 11:17:32
借應(yīng)付賬款, 貸在建工程 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)吧?
2023-08-15 11:22:16
您好,貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程勞務(wù)款 (正數(shù))貸:其他業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額(稅率是13%),不能沖在建工程的,這個(gè)電費(fèi)很大的,沒有這部分收入稅務(wù)很容易查到
2023-07-23 16:34:11
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精選問(wèn)題
  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收 問(wèn)

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問(wèn)題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問(wèn)

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬(wàn)4 問(wèn)

    問(wèn)題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問(wèn)

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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