
5月開票稅額共9000.00元,異地項目預(yù)繳了1800元,五月計提如下 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅額9000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7200.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1800.00報銷預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值1800.00貸:其他應(yīng)付款 1800.00預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅1800.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800.00這樣,預(yù)交增值稅的借方多1800.00,不平,請問我應(yīng)該怎樣做才對
答: 你好,同學(xué)。 不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒問題
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅時,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸: 其他應(yīng)付款-個人借款 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,那這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就有余額了,那還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄怎么做?
答: 你好,未交增值稅期末有余額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前會計設(shè)了一個其他應(yīng)付款未驗(yàn)稅金,月底可以做一筆借其他應(yīng)付款未驗(yàn)稅金貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅嗎?等下個月認(rèn)證后再做一筆相反的分錄?
答: 你好,認(rèn)證了才轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額明細(xì)核算 的


鄒老師 解答
2018-05-21 07:46