
加計(jì)抵減賬務(wù)處理,發(fā)票認(rèn)證抵扣賬務(wù)處理
答: 你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
本期認(rèn)證的待抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何 作賬務(wù)處理,后期抵扣后的賬務(wù)處理
答: 您好 一樣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在主表留底就好了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是銷售方開了紅色發(fā)票過來,以及新的發(fā)票,我賬務(wù)處理要怎么做
答: 您之前的分錄是怎么做的?


Luck Fairy 追問
2018-05-09 10:22
張艷老師 解答
2018-05-09 10:25