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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-07 19:10

你好,當(dāng)月認(rèn)證就必須抵扣,如果不抵扣視為放棄抵扣,今后月份也無法抵扣的 
借;原材料等科目    應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)   貸;銀行存款等科目

小妖 追問

2019-03-07 19:16

因為當(dāng)月沒有銷項稅額,是應(yīng)申報抵扣作為留抵稅嗎?

鄒老師 解答

2019-03-07 19:17

你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

小妖 追問

2019-03-07 19:19

賬務(wù)處理應(yīng)該是怎么做

鄒老師 解答

2019-03-07 19:23

你好,做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄  
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-11 15:20:05
您好 一樣的計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 在主表留底就好了
2020-01-08 17:12:05
您好,您這和工資有什么關(guān)系,好像沒有關(guān)系吧
2019-06-26 21:37:50
您之前的分錄是怎么做的?
2018-05-09 10:18:51
是的,借庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額貸銀行存款等 下月認(rèn)證也可以。
2017-04-09 06:58:09
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