
加計(jì)抵減賬務(wù)處理,發(fā)票認(rèn)證抵扣賬務(wù)處理
答: 你好! 1.發(fā)票認(rèn)證,比如采購材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
為了防止專票不會形成滯留票,把發(fā)票認(rèn)證但不抵扣,這個是如何操作,并如何賬務(wù)處理???發(fā)票認(rèn)證了不就得抵扣嗎?
答: 你好,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
作為購買方發(fā)生商品退貨,發(fā)票已認(rèn)證抵扣,并且退回給銷貨方的商品單價(jià)低于采購價(jià),那我能否開具工資發(fā)票申請單?剩下那部分庫存金額的賬務(wù)處理方法
答: 您好,您這和工資有什么關(guān)系,好像沒有關(guān)系吧
本月認(rèn)證抵扣的發(fā)票本月必須入賬嗎?那入賬的賬務(wù)處理怎么做,還有如果下月認(rèn)證本月的發(fā)票可以嗎
老師,認(rèn)證平臺未抵扣的發(fā)票,我們沒有收到,也收不到了。我是不是選擇不抵扣就行了?也不需要任何賬務(wù)處理?
當(dāng)月發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有抵扣以后月份可以抵扣嗎?賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
供方發(fā)票上個月開給我們的發(fā)票,我們當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,然后這個月對方通知我們發(fā)票已經(jīng)作廢了,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
公司房租是120萬一年,已經(jīng)付了90萬也收到90萬發(fā)票,也認(rèn)證抵扣了,剩下的30萬該怎么賬務(wù)處理


蔣飛老師 解答
2019-07-11 15:20
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2019-07-11 15:21
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2019-07-11 15:54
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2019-07-11 16:25