老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費用的 問
你好,是一整年的累計數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答

請問老師,在稅務稽查的時候做了未開票收入,繳了增值稅及企業(yè)所得稅(因當時沒有成本票,未開票全部做了收入繳納了企業(yè)所得稅),現(xiàn)在開票的時候還需要成本票及賬務處理嗎?
答: 您好,開票的時候,沖銷之前的未開票收入,再做開票收入,一正一負=0
稅務稽查 主要查的是企業(yè)所得稅還是其他稅種
答: 這個都會查,這個一般看你們沒有交啥查到就補啥,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅務稽查,需要補交增值稅及企業(yè)所得稅分錄怎樣做啊
答: 借:應交稅金--增值稅--已交增值稅 貸:銀行 借:所得稅 貸:銀行


熏衣草 追問
2024-04-25 11:35
微微老師 解答
2024-04-25 11:35
熏衣草 追問
2024-04-25 15:02
微微老師 解答
2024-04-25 15:15