
請問老師,外貿(mào)出口企業(yè),進(jìn)項稅額是可以申報退稅的。那么在申報季度所得稅時,這部分出口收入怎么申報處理呢?
答: 你好,出口退稅,要在“出口退稅平臺”進(jìn)行申報,與增值稅申報是二個不同的申報
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們收到發(fā)票價稅合計金額為6076620元(稅額為699080.22元)稅管員說涉及虛開要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,把去年的企業(yè)所得稅表做調(diào)增處理,請問企業(yè)所得稅調(diào)增是填什么金額?是6076620元,還是699080.22元,在企業(yè)所得稅表中哪一欄填寫呢?
答: 你好,填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄里面。


安安 追問
2018-04-12 19:55
老江老師 解答
2018-04-12 20:00
安安 追問
2018-04-13 13:57
老江老師 解答
2018-04-13 18:01