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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 09:39

你好,在你實(shí)際抵扣的月份做

G. Y  追問

2018-04-09 09:40

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 
貸:管理費(fèi)用 280 
這樣做嗎?

鄒老師 解答

2018-04-09 09:43

你好,是的,減免是這樣做分錄的

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你好,在你實(shí)際抵扣的月份做
2018-04-09 09:39:25
你好, 1、免征 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增 貸:營業(yè)外收入 2.稅控盤沒有抵完的部分在下期應(yīng)交稅費(fèi)繼續(xù)抵扣。不作處理。 減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-02-12 15:44:29
你好,你把減免稅額也轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里去,就能看出來了,要減掉480的
2018-09-29 14:48:20
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2019-10-08 16:26:15
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-11-25 13:43:05
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