老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學,你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調整”,導致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應交稅費 — 應交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調整” 余額結轉至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

去年有一筆存貨沒銷售結果結轉成本了,如何做分錄調賬呢?借:庫存商品,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤是這樣嗎
答: 借;以前年度損益調整 貸;庫存商品 借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調整 你好,不結轉成本是這樣做分錄的
老師您好,以前年度結轉成本高了,今年需要調整,分錄是借:庫存商品貸以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤 金額就是多結轉的成本?
答: 對的,就是多結轉的金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師做以前年度損益調整的分錄是這樣嗎?銀行長,現(xiàn)金短。 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤借:以前年度損益調整 貸:現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
答: 你好這個不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個是需要調對應年初數(shù),
年度損益調整分錄是,借: 庫存商品 1000 貸:以前年度損益調整 1000; 借:以前年度損益調整 1000 貸:利潤分配 1000,這樣做對嗎?
審計調賬中這種借上年度未分配利潤,我在19年做的時候應該借:利潤分配-未分配利潤貸:庫存商品,還是應該是借:以前年度損益調整貸:庫存商品,借:利潤分配-未分配利潤?貸:以前年度損益調賬
審計調賬中這種借上年度未分配利潤,我在19年做的時候應該借:利潤分配-未分配利潤貸:庫存商品,還是應該是借以前年度損益調整貸:庫存商品,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調賬


優(yōu)秀的蘿莉 追問
2018-04-03 10:48
鄒老師 解答
2018-04-03 10:49
優(yōu)秀的蘿莉 追問
2018-04-03 10:52
鄒老師 解答
2018-04-03 10:52
優(yōu)秀的蘿莉 追問
2018-04-03 11:00
鄒老師 解答
2018-04-03 11:04