本月有銷項有,進(jìn)項是用上月留抵稅款,不本月繳增值稅,怎么寫分錄,月底銷項要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
快樂時光
于2023-12-23 15:00 發(fā)布 ??739次瀏覽
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小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好,本期末
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項1132.08
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項96.31
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09

?你好;? ?你之前留底進(jìn)項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
2022-11-10 15:13:56

借銀行存款,
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,
借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023-12-27 16:33:33

您好,未交增值稅貸方余額,要看下是什么時候有的?一般這個數(shù)據(jù)上個月有,下個月繳納的時候就是平的。先找到出問題的月份,再做對應(yīng)的科目。留底的進(jìn)項稅額 一般不做賬務(wù)處理,掛在賬上,當(dāng)某個月銷項大于進(jìn)項的時候再做處理
2019-04-08 16:25:11

借成本費用等 貸應(yīng)交稅費-稅務(wù)檢查調(diào)整項 借 應(yīng)交稅費-稅務(wù)檢查調(diào)整項 貸 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費--未交增值稅
繳納的時間借應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸銀行存款
2019-10-17 17:23:17
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