- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-02-09 14:39
同學(xué)你好
按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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你好;? 那你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 是掛在哪個(gè)科目的? 這樣好判斷 ; 滯納金做:借 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。假如 你是 留抵進(jìn)項(xiàng)稅還是掛進(jìn)項(xiàng)稅的話??
2021-10-08 14:46:08

同學(xué)你好
按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2023-02-09 14:39:05

你好!
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào))第一條規(guī)定,對(duì)納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。
2022-01-21 03:39:56

您好。一般是不可以的
具體看你稅務(wù)局要求。
2022-02-25 10:04:09

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? ? 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金(如果有)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-11 15:07:12
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