
購買金稅盤時做了借方管理費用,抵減時做的貸方管理費用正數(shù)沖減,我感覺月底結(jié)轉(zhuǎn)后,沖減的費用沒有提現(xiàn)出來,是不是沖減的時候必須要做借方管理費用負(fù)數(shù)呢?我當(dāng)月做了貸方正數(shù)沖減的,是12月份做的,我才發(fā)現(xiàn)12月份的余額表不對,那現(xiàn)在我該怎么處理呢??
答: 不影響你結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的管理費用——辦公費,直接可以反結(jié)賬將貸方正數(shù),修改成借方負(fù)數(shù)
18年12月份時,金稅盤技術(shù)維護(hù)費做的借:管理費用280 貸:銀行存款280 但是當(dāng)時沒有銷項稅額所以沒有抵扣, 想著現(xiàn)在抵扣呢 但是當(dāng)時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,如果沖減管理費用做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用280 的話會形成負(fù)數(shù) 怎么處理
答: 您好 這樣賬務(wù)處理是正確的 管理費用出現(xiàn)負(fù)數(shù) 正常
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤購入時,借:管理費用,貸:現(xiàn)金。當(dāng)月月末管理費用做了損益結(jié)轉(zhuǎn),沒有余額。下個月減免稅費時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費),貸:管理費用,這管理費用科目怎么平?做結(jié)轉(zhuǎn):貸:管理費用(紅字沖)?
答: 1、購買金稅盤和報稅盤 借:管理費用 --辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 2、全額第九 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--減免稅收入




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2018-03-11 12:19
江老師 解答
2018-03-11 14:26
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2018-03-11 16:03
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2018-03-11 16:21