
18年12月份時(shí),金稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)做的借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 但是當(dāng)時(shí)沒有銷項(xiàng)稅額所以沒有抵扣, 想著現(xiàn)在抵扣呢 但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,如果沖減管理費(fèi)用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用280 的話會(huì)形成負(fù)數(shù) 怎么處理
答: 您好 這樣賬務(wù)處理是正確的 管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù) 正常
老師,您好。稅控盤抵扣時(shí),我4月份抵扣時(shí)做借管理費(fèi)用280貸銀行存款280 4月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤280 貸管理費(fèi)用280 5月抵扣時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅280貸管理費(fèi)用 280 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)用280貸本年利潤280 我這分錄做的對么
答: 你好,你做的分錄是正確的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問稅盤的維護(hù)費(fèi)可以抵扣稅額280元的,這個(gè)要怎么入賬,付款時(shí)借:管理費(fèi)用-減免稅額 280 貸:銀行存款 280 實(shí)際抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 , 貸:管理費(fèi)用-減免稅額 280 這樣做嗎,
答: 這個(gè)最后一個(gè)是借管理費(fèi)用 -280 明細(xì)掛辦公費(fèi),這個(gè)不是減免稅額




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嘟嘟 追問
2019-03-20 21:34
bamboo老師 解答
2019-03-20 21:37