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送心意

李李老師

職稱中級會計師

2020-06-25 14:14

借:管理費(fèi)用 280
貸:庫存現(xiàn)金 280
全額抵減增值稅時
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借: 管理費(fèi)用    -280

李李老師 解答

2020-06-25 14:15

一般來說,在財務(wù)軟件中費(fèi)用類科目如果要沖銷,要做到借方負(fù)數(shù),否則結(jié)轉(zhuǎn)損益會出錯

果果 追問

2020-06-25 14:17

借貸記賬法不是有借必有貸嗎?那這樣只有借沒有貸,會計分錄怎么處理

李李老師 解答

2020-06-25 14:23

我是說在財務(wù)軟件中這樣做賬,本質(zhì)上借方負(fù)數(shù),就是貸方的意思

李李老師 解答

2020-06-25 14:24

只是給您拓展一下,財務(wù)軟件中要這樣做,否則會出錯

李李老師 解答

2020-06-25 14:24

當(dāng)然,我們理論知識是貸:管理費(fèi)用

果果 追問

2020-06-25 14:26

好的,謝謝老師

李李老師 解答

2020-06-25 14:33

期待再次溝通交流,滿意請好評一下呢

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相關(guān)問題討論
你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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