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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-10 14:45

您好
如果現(xiàn)在還是沒有抵扣的話 可以做紅字分錄沖回

善良的?? 追問

2019-10-10 14:48

用會計軟件怎么做分錄?會計軟件上的紅字分錄怎么做?老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:52

就是錄入會計分錄后  在金額前面輸入-  就是減號

善良的?? 追問

2019-10-10 14:55

借,應交稅費應交增值稅~負數(shù),貸管理費用~負數(shù),對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:57

是的 就是這樣賬務處理

善良的?? 追問

2019-10-10 14:59

老師,這個表是不是應該全部填成0;還沒有抵扣

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:00

您期初就是700對嗎  如果是的話 現(xiàn)在不抵扣的話 后面都不填寫

善良的?? 追問

2019-10-10 15:04

我這個表是錯的,我不會填!現(xiàn)在沒有抵扣,稅控盤是200元!我填成了700元。我不知道怎么填。現(xiàn)在還沒有抵扣!

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:05

那您在本期發(fā)生額填-500 看可以保存么

善良的?? 追問

2019-10-10 15:08

老師,我現(xiàn)在來稅務局改這個表了!是不是全部改成0就行!

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:10

把700改成200就好了 在這個表期末余額有200

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同學。你的負數(shù)是怎么來的,如果之前已經(jīng)調整過后,本期沒有發(fā)生,是不會存在 負數(shù)余額的
2019-03-18 10:13:41
您好 如果現(xiàn)在還是沒有抵扣的話 可以做紅字分錄沖回
2019-10-10 14:45:37
您好,不會的,您計提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅費 所有者權益變少,負債變多,資產(chǎn)負債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
不會導致資產(chǎn)負債表不平
2020-12-18 10:21:59
其他應付款沒有余額怎么
2020-01-11 10:29:50
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