
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)科目月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,是這樣與未交增值稅抵扣
發(fā)票借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目購(gòu)買稅控盤 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
答: 你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,看見(jiàn)公司以前的會(huì)計(jì)月末做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒(méi)有用"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”科目的,只用了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)”,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”這三個(gè)科目,這個(gè)要怎么處理呢?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)以前會(huì)計(jì)分錄怎么寫的


土豆三 追問(wèn)
2020-01-10 11:45
venus老師 解答
2020-01-10 11:48