建筑企業(yè)在外地預繳稅款時 ,外地稅務局喊在外地報 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下7月14日預繳電費,7月18收到發(fā)票,分錄 問
是的,就是那樣做就行 答
這一題中的B答案,是不是少了一個消費稅?進口載貨汽 問
是的,關(guān)稅計稅價格%2B關(guān)稅%2B消費稅 答
A合伙企業(yè)投資另一家B合伙企業(yè),不占B的份額,可以 問
不占B的份額,不可以做成長期股權(quán)投資 答
老師請教一下,7月收發(fā)票入固定資產(chǎn),9月收發(fā)票,是7月 問
若加裝部件金額不大,可直接計入費用 答

我12月份購買稅盤已做分錄借管理費用280貸銀行存款280,借應交稅費~減免稅額280,貸管理費用,導致應交稅費減免稅額借方余額-280,一月份交稅款時已享受減免,怎么沖平這個余額?
答: 一、購買時: 借:管理費用280 貸:銀行存款280 二、抵扣進項稅時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 三、應該是在一月份減免時,做第二筆分錄。 四、結(jié)平減免稅 1、借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)280 2、借:應交稅費——未交增值稅280 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280
老師,稅控盤280要減免,借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280,稅額減免,借:應交稅金-應交增值稅減免稅額280,貸:管理費用280、分錄對嗎?如果對的話,是不是應交稅金-應交增值稅減免稅額借方一直有余額呢?
答: 如果當期不抵扣,你可以不做第二筆!我是這么處理的,不知道對不對
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
航天信息費280,借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 貸:管理費用280,那應交稅費最后的余額在借方,那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好!這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。


學無止境 追問
2020-03-15 18:25
學無止境 追問
2020-03-15 18:26
江老師 解答
2020-03-15 18:30
學無止境 追問
2020-03-15 20:30
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2020-03-15 20:37
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2020-03-15 20:44
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2020-03-15 20:45
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2020-03-15 20:51
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2020-03-16 08:31