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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-02 17:49

你好,你錯誤的分錄是?正確的應(yīng)當(dāng)是?

 Tracy 追問

2018-03-05 09:20

老師,12月計(jì)提的時候錯誤的是    借:管理費(fèi)用10000   貸:應(yīng)付職工薪酬 10000     。                正確的應(yīng)該的是  借:管理費(fèi)用8000     貸:8000。

鄒老師 解答

2018-03-05 09:21

你好,借;應(yīng)付職工薪酬     貸;以前年度損益調(diào)整   2000 
做這個沖銷分錄就是了

 Tracy 追問

2018-03-05 10:09

老師,那匯算清繳的時候怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-03-05 10:22

你好,匯算清繳按8000在企業(yè)所得稅稅前扣除就是了

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你好,你錯誤的分錄是?正確的應(yīng)當(dāng)是?
2018-03-02 17:49:26
你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?
2018-04-09 12:02:02
可以的,涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目做
2019-01-07 14:07:05
可以把補(bǔ)繳的也填上了
2018-03-21 08:42:51
你好 在18年12月份計(jì)提
2019-01-06 16:14:59
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