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菲童牛寶
于2018-04-09 12:01 發(fā)布 ??1012次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-09 12:02
你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
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老師,我計提2017年12月企業(yè)所得稅錯了怎么更正
答: 你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
企業(yè)所得稅計提錯了怎么更正2017年的
答: 如果少提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 如果多提,則反之。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我2017年4季企業(yè)所得稅預申報錯了,現(xiàn)想去稅局更正,會有麻煩嗎?
答: 你好,可以匯繳時調整,沒必要更正?。ㄈ绻荁類,可以去更正申報,不麻煩)
2017年7.8月虛報了工資,現(xiàn)在老師要更正申報個稅,和企業(yè)所得稅,請問2017年12月的更正申報補繳的企業(yè)所得29000,扣款在2019年5月扣的,賬目已重新做,這筆17年的更正年報扣款的分錄如何做???
討論
我想咨詢一個問題,在申報2018年企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)2017年的企業(yè)所得稅彌補虧損填錯了,怎樣更正。
2017年7.8月虛報了工資,現(xiàn)在要更正申報個稅,和企業(yè)所得稅,2017年10月季報的更正申報補繳的企業(yè)所得29000,扣款在2019年4月扣的,那企業(yè)所得的分錄是補做在2019年?補計提借企業(yè)所得,貸應交稅費–企業(yè)所得,借應交稅費–企業(yè)所得,貸銀行存款嗎?補計提的分錄是補在2017年,還是在2019年呢?
老師,季度企業(yè)所得稅金額計提錯了,需怎么更正,已經(jīng)做了結賬。
老師你好。我去年10-12月份企業(yè)所得稅和財務報表申報錯誤。當時不交企業(yè)所得稅,所以沒有計提所得稅。今天更正后需補繳1000元。和滯納金,因為跨年了。那我現(xiàn)在應該怎么做分錄。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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