
2017年7.8月虛報(bào)了工資,現(xiàn)在要更正申報(bào)個(gè)稅,和企業(yè)所得稅,2017年10月季報(bào)的更正申報(bào)補(bǔ)繳的企業(yè)所得29000,扣款在2019年4月扣的,那企業(yè)所得的分錄是補(bǔ)做在2019年?補(bǔ)計(jì)提借企業(yè)所得,貸應(yīng)交稅費(fèi)–企業(yè)所得,借應(yīng)交稅費(fèi)–企業(yè)所得,貸銀行存款嗎?補(bǔ)計(jì)提的分錄是補(bǔ)在2017年,還是在2019年呢?
答: 2019年哦
2017年7.8月虛報(bào)了工資,現(xiàn)在老師要更正申報(bào)個(gè)稅,和企業(yè)所得稅,請問2017年12月的更正申報(bào)補(bǔ)繳的企業(yè)所得29000,扣款在2019年5月扣的,賬目已重新做,這筆17年的更正年報(bào)扣款的分錄如何做???
答: 你好!在19年通過以前年度損益調(diào)整科目作調(diào)整分錄就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)如果2017年未計(jì)提任何企業(yè)所得稅,到了2018年5月申報(bào)2017年度企業(yè)所得稅時(shí)需要交納200元的企業(yè)所得稅,那么可以在18年5月補(bǔ)計(jì)提17年的企業(yè)所得稅嗎: 借:未分配利潤 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅200; 待交稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅200 貸: 銀行存款 200
答: 可以的啊 可以這樣做的啊


芳芳老師 解答
2019-04-08 19:05